Export diskontních faktur

Soubor diskontních faktur

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o diskontních fakturách přijatých od klienta.

Soubor diskontních faktur má jmennou konvenci mmddFDnn.DAT.

Struktura souboru po větách:

000identifikační hlavička souboru
001referenční datum
211diskontní faktura – přijato
211diskontní faktura – chyba
;text chyby

 

atd.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

000

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

NOT NULL

N

8

IČ klienta

03

Název

NULL

A

50

Název klienta

 

Referenční datum (001)

Identifikační řádek s referenčním datem má následující strukturu:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

001

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

Datum

NOT NULL

D

8

Datum, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

 

Diskontní faktura (511)

Struktura věty diskontní faktury je následující:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

511

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

VS

NOT NULL

N

20

Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.

03

KS

NOT NULL

N

10

Konstantní symbol

04

SS

NULL

N

20

Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE

05

Rezervováno

0

N

1

 

06

Datum vystavení

NOT NULL

D

8

Datum odeslání uvedené na faktuře

07

Datum DPH

NULL

D

8

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

08

Datum splatnosti

NOT NULL

D

8

Datum splatnosti uvedené na faktuře

09

Částka

NOT NULL

M

16

Částka vystavené faktury

10

Měna

NULL

A

3

Kód měny částky faktury, např. CZK

11

IČ odesílatele

NOT NULL

N

8

Identifikační číslo odesílatele

12

IČ příjemce

NOT NULL

N

8

Identifikační číslo příjemce

13

Kód chyby

NOT NULL

N

4

0 – záznam přijat ke zpracování, jinak kód chyby

14

Financování

NULL

M

16

+000000000000000 - u diskontní faktury nemá tato položka význam

15

Měna

NULL

A

3

Kód měny financování, např. CZK

16

Financovat/Nefinancovat

NULL

N

1

0 – u diskontní faktury nemá tato položka význam

17

Provize

NULL

M

16

Částka provize

18

Měna

NULL

A

3

Kód měny, např. CZK

19

Datum regrese

NULL

D

8

Stanovené datum pro posith

 

Soubor diskontních faktur s úhradami

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o diskontních fakturách přijatých od klienta a jejích úhradách.

Soubor má jmennou konvenci mmddFCnn.DAT

Struktura sobotu po větách:

000identifikační hlavička souboru
002období
521faktura
522její úhrada
522její úhrada
522její úhrada
521faktura
521faktura
522její úhrada
522její úhrada

 

atd.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

000

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

NOT NULL

N

8

IČ klienta

03

Název

NULL

A

50

Název klienta

 

Referenční období (002)

Identifikační řádek s referenčním obdobím má následující strukturu:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

002

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

Datum od

NULL

D

8

Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

03Datum doNULLD8Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

 

Diskontní faktura s úhradami (521)

Struktura věty diskontní faktury s úhradami:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

521

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

VS

NOT NULL

N

20

Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.

03

KS

NOT NULL

N

10

Konstantní symbol

04

SS

NULL

N

20

Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE

05

Datum vystavení

NOT NULL

D

8

Datum vystavení faktury

06

Datum DPH

NULL

D

8

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

07

Datum splatnosti

NOT NULL

D

8

Datum splatnosti faktury

08

Datum regrese

NOT NULL

D

8

Datum regrese

09

Částka

NOT NULL

M

16

Částka faktury

10

Měna

NULL

A

3

Kód měny částky, např. CZK

11

IČ odesílatele

NOT NULL

N

8

Identifikační číslo odesílatele

12

IČ příjemce

NOT NULL

N

8

Identifikační číslo příjemce

13

Financování

NULL

M

16

+000000000000000 - u diskontní faktury nemá tato položka význam

14

Měna

NULL

A

3

Kód měny financování, totožný s měnou faktury

15

Provize

NULL

M

16

Částka provize

16

Měna

NULL

A

3

Kód měny provize, např. CZK

17

Reálné financování

NULL

M

16

Částka uskutečněného financování

18

Měna

NULL

A

3

Kód měny uskutečněného financování, např. CZK

 

Úhrada (522)

Struktura věty úhrady:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

522

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

Datum

NOT NULL

D

8

Datum úhrady

03

Úhrada dodavateli

NULL

M

16

Úhrada dodavateli (financování)

04

Měna

NULL

A

3

Kód měny, např. CZK

05

Úhrada odběratelem

NULL

M

16

Odběratelem uhrazená částka

06

Měna

NULL

A

4

Kód měny, např. CZK

07

Forma úhrady

NOT NULL

A

 

A - avízo (k bankovnímu pohybu), B – bankovní pohyb, P – pokladna, V – zápočet, Y - vnitřní ukončovací doklad

08

Typ úhrady

NOT NULL

A

 

D – dodavatel, O – odběratel, I - úhrady pohledávky z odstoupení

 

Soubor otevřených diskontních faktur před a po splatnosti s jejich úhradami

Export vytvoří soubor, který obsahuje informace o otevřených diskontních fakturách klienta, které jsou k datu exportu před nebo po splatnosti.

Soubor otevřených diskontních faktur s jejich úhradami má jmennou konvenci mmddFEnn.DAT

Soubor otevřených diskontních faktur po splatnosti s jejich úhradami má konvenci mmddFHnn.DAT.

Struktura souboru po větách:

000identifikační hlavička souboru
002období
521faktura
522její úhrada
522její úhrada
522její úhrada
521faktura
521faktura
522její úhrada
522její úhrada

 

atd.

Hlavička (000)

Identifikační řádek hlavičky má následující strukturu:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

000

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

NOT NULL

N

8

IČ klienta

03

Název

NULL

A

50

Název klienta

 

Referenční období (002)

Informační řádek s referenčním obdobím:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

002

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

Datum od

NULL

D

8

Začátek období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

03Datum doNULLD8Konec období, ke kterému se vztahují záznamy v souboru

 

Diskontní faktury před a po splatnosti (521)

Struktura věty otevřené odkoupené faktury před a po splatnosti:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

521

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

VS

NOT NULL

N

20

Variabilní symbol, spolu s odesílatelem jednoznačná identifikace faktury. Pokud je VS kratší než 20, je zleva doplněn odpovídající počet nul.

03

KS

NOT NULL

N

10

Konstantní symbol

04

SS

NULL

N

20

Specifický symbol, NEEXPORTUJE SE

05

Datum vystavení

NOT NULL

D

8

Datum vystavení faktury

06

Datum DPH

NULL

D

8

Datum uskutečnění zdanitelného plnění

07

Datum splatnosti

NOT NULL

D

8

Datum splatnosti faktury

08

Datum regrese

NOT NULL

D

8

Datum regrese

09

Částka

NOT NULL

M

16

Částka faktury

10

Měna

NULL

A

3

Kód měny částky, např. CZK

11

IČ odesílatele

NOT NULL

N

8

Identifikační číslo odesílatele

12

IČ příjemce

NOT NULL

N

8

Identifikační číslo příjemce

13

Financování

NULL

M

16

+000000000000000 - u diskontní faktury nemá tato položka význam

14

Měna

NULL

A

3

Kód měny financování, totožný s měnou faktury

15

Provize

NULL

M

16

Částka provize

16

Měna

NULL

A

3

Kód měny provize, např. CZK

17

Reálné financování

NULL

M

16

Částka uskutečněného financování

18

Měna

NULL

A

3

Kód měny uskutečněného financování, např. CZK

 

Úhrady (522)

Struktura věty úhrady:

IDVýznamDefaultní hodnotaTypMax. délkaPoznámka

01

ID typ řádku

222

N

3

Konstantní identifikace typu řádku

02

Datum

NOT NULL

D

8

Datum úhrady

03

Úhrada dodavateli

NULL

M

16

Úhrada dodavateli (financování)

04

Měna

NULL

A

3

Kód měny, např. CZK

05

Úhrada odběratelem

NULL

M

16

Odběratelem uhrazená částka

06

Měna

NULL

A

4

Kód měny, např. CZK

07

Forma úhrady

NOT NULL

A

 

A - avízo (k bankovnímu pohybu), B – banka, P – pokladna, V – zápočet, Y - vnitřní ukončovací doklad

08

Typ úhrady

NOT NULL

A

 

D – dodavatel, O – odběratel, I - úhrady pohledávky z odstoupení

 

Copyright © ARBES, 2023