Nová diskontní faktura

V této kapitole je popsáno zadávání diskontní faktury, na níž jste dodavatelem.

Po vybrání nabídky Nová faktura – diskont se Vám zobrazí dialog Nová diskontní faktura – detail. Do dialogu Nová diskontní faktura můžete zadat následující položky:

  • Variabilní symbol odkoupené faktury

  • Název odběratele – stiskněte ikonu a vyberte příslušného odběratele

  • Název dodavatele – automaticky se vyplní název Vaší společnosti

  • Částka, Měna – zadejte částku a měnu diskontní faktury

  • Produkt – vyberte produkt, resp. typ diskontu

  • Datum vystavení, Datum splatnosti, Datum zdanitelného plnění diskontní faktury

  • Číslo účtu – bankovní účet Vaší společnosti, na který bude vyplaceno financování diskontní faktury

  • Poznámka – zadejte další informace týkající se diskontní faktury.

Po vybrání odběratele se doplní položky Číslo účtu, Měna a Specifický symbol podle obchodního případu následovně:

  • Číslo účtu dodavatele se přednastaví podle položky Měna, ve které je vedený obchodní případ. Pokud není k bankovnímu účtu přiřazená měna, uživatel si může z výklopného seznamu bankovních účtů vybrat požadovaný bankovní účet.

  • Pokud změníte položku Číslo účtu, aplikace sesynchronizuje položky Číslo účtu a Specifický symbol, přičemž položka Měna se nezmění.

  • Pokud změníte položku Měna, aplikace sesynchronizuje položku Číslo účtu a Specifický symbol.

Tip

Pokud vyberete měnu např. CZK, bude automaticky předvyplněn bankovní účet v téže měně v případě, že existuje pouze jeden účet ve vybrané měně.

Tip

Pokud doplníte Odběratele, automaticky se předvyplní položky Produkt, Měna, Číslo účtu, popř. Specifický symbol.

Jakmile vyplníte všechny povinné položky, stisknete tlačítko Pokračovat. Provedou se kontroly nutné ke zpracování faktury a zobrazí se dialog Nová diskontní faktura – potvrzení včetně podepsání faktury elektronickým klíčem. Po stisknutí tlačítka  Potvrdit se faktura odešle do factoringové společnosti.

Upozornění

Pokud je zadané datum splatnosti odkoupené faktury větší než datum vystavení navýšené o maximální povolenou dobu splatnosti, pak je na obrazovce zobrazen potvrzovací dialog (Ano/Ne). Faktura se vloží pouze při volbě Ano, jinak je uživatel přesměrován na editaci této faktury.

Odeslanou fakturu nemůžete dále v aplikaci eFactoring upravovat.

Copyright © ARBES, 2023